Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-98.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-98.800 €
40,72%
-67.755 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-67.755 €
27,93%
-60.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-60.500 €
24,94%
14.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
14.000 €
5,77%
1.550 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.550 €
0,64%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -98.800 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -67.755 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -60.500 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    14.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.550 €
  • Summe
    -211.505 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
15.550 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-227.055 €
20: Verwaltungsergebnis
-211.505 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-211.505 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-211.505 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.260 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-213.765 €