Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-149.535 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-149.535 €
46,88%
-80.272 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-80.272 €
25,17%
-73.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-73.600 €
23,08%
14.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
14.000 €
4,39%
1.550 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.550 €
0,49%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -149.535 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -80.272 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -73.600 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    14.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.550 €
  • Summe
    -287.857 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
15.550 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-303.407 €
20: Verwaltungsergebnis
-287.857 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-287.857 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-287.857 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-287.857 €