Feuerwehren inkl. Feuerwehrh. nebst Fahrz. u. Ausrüstung, feuerwehrtech. Leitst.

Kurzbeschreibung

1260000 Feuerwehr Anschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Material; HH Überwachung; Erstellung von Gebührenbescheiden bei gebührenpflichtigen Einsätzen; Fortschreibung des Bedarfs- und  Entwicklungsplanes; Brandverhütungsschauen; Durchführung von Brandschutzerziehung in Kindergärten; Nachwuchsförderung und Gewinnung; Technische Hilfeleistung; Allgemeine Hilfeleistung Brandsicherheitsdienste; Dienstleistungen an Dritte; Vorbereitung, Durchführung und Teilnahme an Wettkämpfen und sonstigen Veranstaltungen auf Bezirks-, Kreis-, und Landesebene 1260015 Feuerwehr - IKZ Atemschutz Anschaffung und Unterhaltung von Material, sowie Ersatzteilen für die IKZ Atemschutz; HH Überwachung; Durchführung der Wartung, sowie die Prüfung und Reparatur von Atemschutzgeräten und Chemikalienschutzanzügen; Reinigen und Instandsetzen der Atemschutztechnik nach Gebrauch; Erstellen und Führen von Prüfnachweisen; Neuerfassung von Atemschutzgeräten; Dokumentation der Wartungen; Dokumentation der ausgegebenen Atemschutzgeräte nach Empfängerstandort, Dokumentation der erbrachten Leistungen; Erstellung von Gebührenbescheiden für die erbrachten Leistungen; 1260016 Feuerwehr - IKZ Gefahrenabwehrzentrum

Allgemeine Ziele

Gewährleistung dafür, dass innerhalb der gesetzlichen Hilfeleistungsfrist von 10 Minuten ab der Alarmierung an jeder Stelle im Gemeindegebiet wirksame Hilfe eingeleitet werden kann. Sicherstellung eines Umfeldes innerhalb dessen die Feuerwehr auch perspektivisch gut aufgestellt bleibt. Erhalt und rechtzeitiger Austausch der Geräte, Ausrüstung und Fahrzeuge, um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Erhalt und Prüfung der Infrastruktur. Bei Brandsicherheitsdiensten Schutz der Besucher bei unvorhergesehenen Ereignissen. Bei Brandverhütungsschauen Schutz der künftigen Nutzer von Gebäuden bei unvorhergesehenen Ereignissen.

Erläuterungen

1260000 - Feuerwehr Ergebnishaushalt: Das Produkt Feuerwehr wird mit sämtlichen Vorgängen für den Brand- und Katastrophenschutz veranschlagt. Wesentliche Änderungen aus dem Vorjahr ergeben sich hierbei nicht. Finanzhaushalt: Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Investitionen geplant: - Pauschalansatz für die Beschaffung verschiedener Kleingeräte 15.000 EUR - Finanzierung MTW Bellersheim, Nonnenroth, Steinheim, Trais-Horloff und Utphe - jeweils 6.800 EUR - Ersatzbeschaffung Kommandowagen (SBI) 60.000 EUR - Ersatzbeschaffung u. Grundüberholung Atemschutz 15.000 EUR - Fahrzeugkonzept ═ Beschaffung TLF 4000, anteilige Kosten- Erhöhung des Ansatzes 14.000 EUR - Beschaffung Kombigerät Drucker 2.000 EUR - Beschaffung Hochwasserschutzbarrieren/Rückhaltesysteme 15.000 EUR - Beschaffung von Rollwagen │Hygiene╩ 10.000 EUR - Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen 10.000 EUR - EDV Feuerwehrhäuser 7.000 EUR - Büromöbel Feuerwehrhaus Hungen 16.000 EUR - Gerätewagen-Logistik, Erhöhung des Ansatzes 40.000 EUR Im Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027 wurden die anstehenden Fahrzeugbeschaffungen, analog der Aufführung im Bedarfs- und Entwicklungsplan, aktuell dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen: Ersatzbeschaffung ELW 1 Hungen 200.000 EUR Ersatzbeschaffung TSF-W Rabertshausen 100.000 EUR 1260015 Feuerwehr ═ IKZ Atemschutz Ergebnishaushalt: Das Produkt IKZ Atemschutz wird mit sämtlichen Vorgängen für die Anschaffung und Unterhaltung von Material, sowie Ersatzteilen für die IKZ Atemschutz, der Durchführung der Wartung, sowie die Prüfung und Reparatur von Atemschutzgeräten und Chemikalienschutzanzügen; Reinigen und Instandsetzen der Atemschutztechnik nach Gebrauch; Erstellen und Führen von Prüfnachweisen; Neuerfassung von Atemschutzgeräten; Dokumentation der Wartungen; Dokumentation der ausgegebenen Atemschutzgeräte nach Empfängerstandort, Dokumentation der erbrachten Leistungen; Erstellung von Gebührenbescheiden für die erbrachten Leistungen, sowie den Personalkosten veranschlagt. Die Summe der voraussichtlich entstehenden Erträge wird mit 47.500 EUR veranschlagt. 1260016 Feuerwehr ═ IKZ Gefahrenabwehrzentrum Ergebnishaushalt: Das Produkt IKZ Gefahrenzentrum bildet die Ansätze für die Reparatur und Wäsche von Schläuchen, die Prüfung der Pumpen, Prüfung der Chemikalienanzüge sowie Prüfung und Wartung Atemschutz ab. Insgesamt sind hier 13.000 EUR veranschlagt. Für die Streckenbegehungen der Atemschutzgeräteträger und die Fortbildungen im Gefahrenabwehrzentrum sind 5.000 EUR eingeplant. Grundlage hierfür ist der geschlossene Vertrag mit dem Landkreis Gießen zur Nutzung der Dienstleistungen des Gefahrenabwehrzentrums Gießen. Finanzhaushalt: ./. Verpflichtungsermächtigungen: ./.

Auftragsgrundlage

HBKG, sonstige Erlasse (DIN- Vorschriften), Gesetze und Satzungen für den Bereich Feuerwehr; Satzung über die Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hungen

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Hungen; alle sich im Gemeindegebiet befindlichen Personen, wenn auch vorübergehend und kurzfristig, im Rahmen der Nachwuchsförderung und Gewinnung insbesondere Kinder und Jugendliche. Die durch die interkommunale Zusammenarbeit vertraglich gebundenen Kommunen Grünberg, Lich und Laubach.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Anzahl der Einsatzkräfte Anzahl der Standorte Anzahl der Einsatzfahrzeuge Kosten der Feuerwehr pro Einsatz unterschieden nach Brandeinsätzen, Technische oder Allgemeine Hilfe, Hilfe für Verletzte und sonstige Dienstleistungen Anzahl der Brandsicherheitsdienste Anzahl der Aus- und Fortbildung nach Art Anzahl der gewarteten Atemschutzgeräte und entsprechendes Zubehör Anzahl der gereinigten Chemikalienschutzanzüge und entsprechendes Zubehör Anzahl der Einsatzfahrzeuge Kosten der Feuerwehr pro Einsatz unterschieden nach Brandeinsätzen, Technische oder Allgemeine Hilfe, Hilfe für Verletzte und sonstige Dienstleistungen Anzahl der Brandsicherheitsdienste Anzahl der Aus- und Fortbildung nach Art

Leistungsumfang

1260001 Feuerwehr Bellersheim 1260002 Feuerwehr Hungen 1260003 Feuerwehr Inheiden 1260004 Feuerwehr Langd 1260005 Feuerwehr Nonnenroth 1260006 Feuerwehr Obbornhofen 1260007 Feuerwehr Rabertshausen 1260008 Feuerwehr Rodheim 1260009 Feuerwehr Steinheim 1260010 Feuerwehr Trais-Horloff 1260011 Feuerwehr Utphe 1260012 Feuerwehr Villingen 1260101 Feuerwehrgerätehaus Bellersheim 1260102 Feuerwehrstützpunkt Hungen 1260103 Feuerwehrgerätehaus Inheiden 1260104 Feuerwehrgerätehaus Langd 1260105 Feuerwehrgerätehaus Nonnenroth 1260106 Feuerwehrgerätehaus Obbornhofen 1260107 Feuerwehrgerätehaus Rabertshausen 1260108 Feuerwehrgerätehaus Rodheim 1260109 Feuerwehrgerätehaus Steinheim 1260110 Feuerwehrgerätehaus Trais-Horloff 1260111 Feuerwehrgerätehaus Utphe 1260112 Feuerwehrgerätehaus Villingen

Haushaltsvermerke

Bei den Kosten ist zu bedenken, dass zur Erreichung einer Kostendeckung die Gebührensatzung um ein vielfaches angehoben werden müsste, da zum einen ein nicht unerheblicher Teil der Kosten entweder fix ist oder im Rahmen von Übungen entsteht und zum anderen durch das HBKG ein nicht unerheblicher Teil der Einsätze (Brandeinsätze) als gebührenfrei erklärt wurde. Da die Brandeinsätze einen erheblichen Teil der Einsätze ausmachen, müssten die Kosten hierfür über einen erhöhten Gebührenansatz ausgeglichen werden. Alle Ziele lassen sich nur durch enge Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr und der Verwaltung erreichen.

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 13.005
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Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
11: Personalaufwendungen
0 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
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20: Verwaltungsergebnis
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21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
0 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
0 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
0 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €