Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Haushaltsdiagramm

-60.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-60.000 €
63,34%
-14.280 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.280 €
15,07%
-11.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-11.000 €
11,61%
5.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.000 €
5,28%
-4.450 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.450 €
4,70%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -60.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -14.280 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -11.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -4.450 €
  • Summe
    -84.730 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-89.730 €
20: Verwaltungsergebnis
-84.730 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
5.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-89.730 €
26: Ordentliches Ergebnis
-84.730 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-84.730 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-530 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-85.260 €