Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

27.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
27.000 €
94,57%
1.550 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.550 €
5,43%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    27.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.550 €
  • Summe
    28.550 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
28.550 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-101.523 €
12: Versorgungsaufwendungen
-59.039 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-64.800 €
14: Abschreibungen
-384,79 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-225.746,79 €
20: Verwaltungsergebnis
-197.196,79 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-197.196,79 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-197.196,79 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-197.196,79 €