Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-101.523 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-101.523 €
39,92%
-64.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-64.800 €
25,48%
-59.039 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-59.039 €
23,22%
27.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
27.000 €
10,62%
1.550 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.550 €
0,61%
-384,79 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-384,79 €
0,15%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -101.523 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -64.800 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -59.039 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    27.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.550 €
  • 14 Abschreibungen
    -384,79 €
  • Summe
    -197.196,79 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
28.550 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-225.746,79 €
20: Verwaltungsergebnis
-197.196,79 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-197.196,79 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-197.196,79 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-197.196,79 €