Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Haushaltsdiagramm

-66.075 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-66.075 €
69,27%
-12.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.000 €
12,58%
-7.384 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.384 €
7,74%
5.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.000 €
5,24%
-4.925 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.925 €
5,16%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -66.075 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -12.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -7.384 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -4.925 €
  • Summe
    -85.384 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-66.075 €
12: Versorgungsaufwendungen
-4.925 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.384 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-90.384 €
20: Verwaltungsergebnis
-85.384 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-85.384 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-85.384 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-569,04 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-85.953,04 €