Ortsplanung / Bauleitplanung

Haushaltsdiagramm

-261.850 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-261.850 €
67,53%
-63.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-63.700 €
16,43%
-48.350 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-48.350 €
12,47%
8.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.000 €
2,06%
5.580 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.580 €
1,44%
250 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
250 €
0,06%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -261.850 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -63.700 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -48.350 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    8.000 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    5.580 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    250 €
  • Summe
    -360.070 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
13.830 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-373.900 €
20: Verwaltungsergebnis
-360.070 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-360.070 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-360.070 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-360.070 €