Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Haushaltsdiagramm

-53.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-53.600 €
69,16%
-10.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-10.500 €
13,55%
-9.450 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.450 €
12,19%
-3.950 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.950 €
5,10%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -53.600 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -10.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -9.450 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -3.950 €
  • Summe
    -77.500 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-53.600 €
12: Versorgungsaufwendungen
-3.950 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.450 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-10.500 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-77.500 €
20: Verwaltungsergebnis
-77.500 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-77.500 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-77.500 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-77.500 €