Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 13.353
-4,95 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4,95 €
69,27%
-0,90 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,90 €
12,58%
-0,55 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,55 €
7,74%
0,37 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,37 €
5,24%
-0,37 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,37 €
5,16%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -4,95 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,90 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,55 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,37 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,37 €
  • Summe
    -6,39 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,37 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-6,77 €
20: Verwaltungsergebnis
-6,39 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-6,39 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-6,39 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
-0,04 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,04 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-6,44 €