Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 13.005
-4,12 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4,12 €
69,16%
-0,81 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,81 €
13,55%
-0,73 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,73 €
12,19%
-0,30 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,30 €
5,10%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -4,12 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,81 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,73 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,30 €
  • Summe
    -5,96 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-5,96 €
20: Verwaltungsergebnis
-5,96 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
0 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-5,96 €
26: Ordentliches Ergebnis
-5,96 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-5,96 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-5,96 €